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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發布消息的時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

純收入

撥出

的項目

竣工決算數

頂目

部門預算數

yi、jibenshanggongzhongjuesuancaizhengbumenfukuangongzishouru

5045.41

yi、bantongyongfuwupeixunjingfeizhichu

 

er、zhengfujiguanxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyujuesuanguokujuankuannianshouru

22.22

二、外交政策性支出

 

san、guojiaguchongfenxiaoshoujingyinggaiyusuanminzhengshenpichunshouru

 

三、防御撥出

 

si、shangjibumenzhengfubutiegongzi

 

si、gongtonganquanguanlihuafei

 

五、事業收入水平

 

五、教育教學總支出

 

六、運營納入

 

liu、kexuexitongxitongfeiyongzhichu

 

qi、suoshuchangjiashangjiaonaru

 

qi、jishu wenlvtiyujingjiyumeitijiaoyuzhichu

 

八、許多薪資收入

 

ba、shehuihuafuwuhedaxueshengjiuyekaizhi

61.94

 

 

jiu、huanbaoshenxinjiankangzongzhichu

4697.83

 

 

shi、jienengdehuanbaodehuanbaofeiyongzhichu

 

 

 

guoqing、cunzhenpianqujingfeizhichu

 

 

 

12、農林業水費用

 

 

 

dishisan、chengshijiaotongwuliuyejiaoyuzhichu

 

 

 

shisi、chengbenkancegongyeshengchanxunxidengjiaoyuzhichu

 

 

 

15chang、shangyedichantigongkuaicanyedengfuchu

 

 

 

shiwu、hulianwangjinrongshouruzhichu

 

 

 

ershiqi、bangfugezhongdedifangjiaoyuzhichu

 

 

 

ershi、zidongziyuanhaishangqihoudengzongzhichu

 

 

 

19、gerenzhufangyoubaozhangzhichufeiyong

285.44

 

 

sanshi、youliangziyuanshouchujiaoyuzhichu

 

 

 

er11、guoyouqiyezichantouziqiyejingyingyujuesuanfuchu

 

 

 

erdishier、qixiangzaihaiyoujifeiqijiyingduichulizhichufeiyong

 

 

 

erdishisan、qitadezongzhichu

22.22

 

 

sanshiwusi、kangyitebiedeguozhaizhunbeidejiaoyuzhichu

 

當年度效益累計數

5067.63

本年度撥出累計數

5067.42

shiyongfeicaizhengbumenfukuanyue

 

余額分攤

 

今年初結轉和余額

57.80

年底結轉和余額

58.02

合計

5125.44

總結

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

業務

dangniandushourulaiyuanhejishu

民政補貼款工資

shangyijibutieshenqingshushoulu

事業發展利潤

合作經營創收

fujiajicengdanweijiaonachunshouru

某些工資收入

feiyongtedianzhongleikechengbianmachaxun

會計分類名稱大全

欄次

1

2

3

4

5

6

7

累計

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

shehuigejieyouxiaobaozhanghejiuyechuangyefeiyongzhichu

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

xingzhengchushiyeshangdebiaozhunshehuiyanglaozongzhichu

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  caizhenggongsidelituizhi

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  qirenshidedanweirenshidedanweidatiyanglaofuwubaoxianfeiyongshoujijiaofeifeiyong

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  shizhijiguanxingyezhengfubumenzhiyedenianjinjiaofeijingfeizhichu

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

食品衛生健康的開支

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

xingzhengsusongzijishiyeqiyeyiyuan

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  xingzhengchujicengdanweiyizhi

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  gongwujiedaiyuanyiliaobaozhangbutiezhengce

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

診療搶救

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  chengxiangyitihuayixuejiuzhi

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  tongyiyiyaoqiangjiuzhichufeiyong

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

zhenliaodedaobaozhangdeguanligonggongshiwu

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  renshibumendiannaoyunxing

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  tongchangxingzhengyewukongzhiyewu

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  qiyexiandaixinxijishuxiangmujianshe

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

房間確保開支

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住宅改善性支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  gongfangbeijinggongjijin

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  maifangtiebu

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

任何經費支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

shoujicaipiaogongyicishanjinzhidingjihuadezongzhichu

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  zhongyongxianyuyiliaoshebeiqiangjiudedajiagongyixiangmujinfeiyong

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工程

年初教育支出加總

基礎收支

頂目花費

上交國家上司總支出

企業經營收入支出

duifushuqishiyedanweibuzhufeishouruzhichu

feiyongzhichu gongyongfenweijigehuijikemushangpindaima

科目必標題

欄次

1

2

3

4

5

6

累計

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

zhongguoshehuiqieshibaozhanghexueshengjiuyezhichufeiyong

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

renshibumenrenshiqiyedanweiyiliaobaoxianfeiyongzhichu

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  xingzhengsusongjiliangdanweilituixiugongzi

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  jiguanfangshiyexingfangzuijibenshehuishehuiyanglaobaoxiangongsibaoxiangongsijiaofushouzhi

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  xingzhengjiguanqiyeyuanxiaozhiyefenxinianjinshoujijiaofeijiaoyuzhichu

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

正常正常付出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

xingzhengchushiyexindedanweiyiliaobaojian

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  xingzhengshiwujiliangdanweiyiyuan

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  gongwujiedaiyuanyiliaojingjibutie

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫療設備救濟

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  chengzhenzhiliaoqiangjiu

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  lingwaideyiyuanqiuzhushouruzhichu

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

zhenliaojibenbaozhangfangfagongzuo

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  xingzhengsusongjiazai

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  jibenxingzhengyewuguanlifangfayewu

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  xiaoxihuawangzhanjianshe

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

房間有保障費用支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住宅房變革費用支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  shangpinfanggongjijindaikuan

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  quanmingoufangtiebu

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

各種開支

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

caipiaowanfagongyijijinjinzhidingdehuafei

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  zaicunzhenjiansheyidingshehuijiuzhudeshishicaipiaogongyicishanjinjiaoyuzhichu

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收入水平

費用支出

項目流程

部門預算數

該項目

總金額

yibangonggonggaisuancaizhengyusuanjuankuan

difangzhengfuxingzijinyujuesuancaiwubutiekuan

guoyoutudijinrongzibenguanlichengbenyusuancaizhengbumenbofu

yi、sidegonggongxinxigaisuancaizhengzijinshenpi

5045.41 

yi、bangongyongfuwuzongzhichu

 

 

 

 

er、zhengfujigouxingjijin、qihuo、xianhuo、weipancaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanshenpi

22.22 

二、外交史費用

 

 

 

 

san、guoqitouzixiaoshoujingyinggaiyusuancaizhengyusuanjuankuan

 

三、防御教育支出

 

 

 

 

 

 

四、公眾健康性支出

 

 

 

 

 

 

wu、xueqianjiaoyushouruzhichu

 

 

 

 

 

 

六、生物學方法花費

 

 

 

 

 

 

qi、xueliguoneilvyoutiyuwenhuayuyingshichuanmeifuchu

 

 

 

 

 

 

ba、shehuishenghuoquebaohegongzuoqitazhichu

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、安全良好費用

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

shi、gongyejienenghuanjingkaizhi

 

 

 

 

 

 

guoqing、chengxiangtongchouxiaoquzongzhichu

 

 

 

 

 

 

dishier、nongyehelinyeshuizhichufeiyong

 

 

 

 

 

 

dishisan、chuxinggongluyunshujingfeizhichu

 

 

 

 

 

 

shisi、ziyuangongxiangkanchaqiyetupianxinxidengfeiyong

 

 

 

 

 

 

15、shangyequdejiudianyedengzongzhichu

 

 

 

 

 

 

16、jinrongkejijingfeizhichu

 

 

 

 

 

 

shiba、jiuzhumouxiedongnanbufeiyong

 

 

 

 

 

 

18、zidongziyuanqianhaiqixiangtiaojiandenghuafei

 

 

 

 

 

 

dangdeshijiu、fangchandanbaofeiyongzhichu

 285.44

285.44

 

 

 

 

diershi、diaoweipindongxishouchubochu

 

 

 

 

 

 

erguoqing、guoqizichankaifeiyongyusuanshouruzhichu

 

 

 

 

 

 

er12、qixiangzaihaiyouxiaoyufangjijinjijiuyuanchulizongzhichu

 

 

 

 

 

 

er13、renhefeiyongzhichu

 22.22

 

22.22 

 

 

 

sishisi、kangyitedianguozhaizhidingjihuadejingfeizhichu

 

 

 

 

年初使收入總金額

5067.63 

年初開支總計

5067.42 

5045.2

22.22 

 

qichucaizhengzhichufukuanjiezhuanheyue

57.80 

suimocaizhengtingbofujiezhuanheyue

58.02 

58.02

 

 

yi、jibenshangtongyongchengbenyusuancaizhengzhichufukuan

 

 

 

 

 

 

er、zhengfuxingxingtouzijijinjuesuancaizhengzijinshenpi

 

 

 

 

 

 

san、guoyoutuditouzijijinyingyungaiyusuancaiwubofu

 

 

 

 

 

 

總結

5125.44 

累計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工作

上年付出

jiaoyuzhichugongzuozongleiguanlifeiyongshangpinbianma

課目稱謂

累計

常規費用

頂目性支出

欄次

1

2

3

預估合計

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

dangjinshehuianquanbaozhanghejiuyejihuishouruzhichu

61.94

61.94

0.00

20805

xingzhengchushiyeshangdanweimingchenggeiyanglaozongzhichu

61.94

61.94

0.00

2080501

  xingzhengshiwujiguandanweilituizhi

0.94

0.94

0.00

2080505

  jigouchuangyegongzuodanweihexinyanglaorenshenxianrenshenxianjiaonajingfeizhichu

40.67

40.67

0.00

2080506

  weixianjiguanzijishiyeqiyedanweizhiweinianjinfufeizongzhichu

20.33

20.33

0.00

210

gonggongweishengshentijiaoyuzhichu

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

xingzhengbumenqishiyejiguandanweiyiyao

73.71

26.58

47.13

2101101

  xingzhengchuzhengfubumenyiliaoqixie

26.58

26.58

0.00

2101103

  guojiaguojiagongwuyuanyiyaobutie

47.13

0.00

47.13

21013

醫療管理援助

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  chengzhenyiliaoqixieqiuzhu

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  qitayizhiyuanzhuzhichufeiyong

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

yidingbaoxiangongzuoxingzhengjiancha

805.04

676.75

128.28

2101501

  xingzhengshiwuyundong

676.75

676.75

0.00

2101502

  yiyangrenshibumenfuwuguanlishiwuxing

80.98

0.00

80.98

2101504

  xinxihuaguanlidajian

47.30

0.00

47.30

221

zulinfanganquanbaozhangjiaoyuzhichu

285.44

285.44

0.00

22102

租賃房變革教育支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  fangwugongjijindaikuan

67.90

67.90

0.00

2210203

  maixinfangtiebu

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

jingjitiaojiangeleiguanlifeiyongbianxiedaima

考試科目簡稱

部門預算數

成本分類整理

管理費用商品編號

會計分類明稱

竣工決算數

301

yuangongxinzifuliweixinbochu

1021.07

302

shangpinxiaoshouhefuwudebochu

25.76

30101

  datidexinzi

97.42

30201

  bangongshifei

11.32

30102

  jingfeibuzhufei

446.45

30202

  caiseyinshuafei

0.73

30103

  zongjiang

78.83

30203

  fuwuzixunfei

 

30106

  gongzuocanbutieshenqingshufei

31.48

30204

  shoudufei

 

30107

  xiaojigongxin

 

30205

  youshuifei

 

30108

jigoushiyejigoujihuyanglaoyuanbaoxianxingyejifei

40.67

30206

  meiqifei

0.02

30109

事業年金手機繳費

20.33

30207

  dianlifei

1.22

30110

qiyezhiyuantongchangshequyiliaowendingjifei

26.58

30208

  gongnuanfei

 

30111

gongwuhuodongyuanyiyuanbutieshoujijiaofei

 

30209

  wuyefuwujingyingfei

 

30112

mouxieshehuihuajibenbaozhangjiaofu

3.64

30211

  chuchafei

2.72

30113

居住房住房基金

67.9

30212

  yingongchuguoliuxue(jing)zafei

 

30114

醫用費

 

30213

  weihu(hu)fei

0.23

30199

  renhegongzishourufafulishouzhi

207.76

30214

  zufangfei

 

303

對我和家里式的津貼

0.52

30215

  dianshidianhuahuiyifei

 

30301

  lixiufei

 

30216

  peixunkechengfei

0.03

30302

  lixiufei

 

30217

  guojiagongwuyingsongfei

 

30303

  tuizhi(yi)fei

 

30218

  shangyongchanpinfei

 

30304

  fuxujin

 

30224

  beizhuangzhibanfei

 

30305

  shenghuozhongbuzhufei

 

30225

  zhuanmenyongranliaofei

 

30306

  jiuzhifei

 

30226

  laowugongfei

 

30307

  yiliaofuwufeibutiezhengce

 

30227

  xiezhujinrongyewufei

 

30308

  daxueshengzhuxuejinjin

0.31

30228

  shanghuishiyefei

7.7

30309

  jiajiangjin

0.21

30229

  shehuifulifei

0.97

30310

yigerennonglinyechanshengbuzhujin

 

30231

  yingongmaichejiazaiweibaofei

 

30311

  daijiaoshidaibaoxianfuwufei

 

30239

  renhedaolujiaotongjiage

 

30399

  mouxieduigerendehedejiatingdejingjibutie

 

30240

  shuijinjiewaizengjiadefeiyong

 

 

 

 

30299

  gezhonghuopinhetiexinfuwuzhichufeiyong

0.82

 

 

 

310

資金性性支出

3.36

 

 

 

31001

  nongcunfangwufangziwugoujian

 

 

 

 

31002

  bangongshengchanshebeigouzhifei

3.36

 

 

 

31003

  zhuanyesheshishebeizhejiufei

 

 

 

 

31007

  xiaoxishujuwangluojishoujiapptianzhigengxinruanjian

 

 

 

 

31013

  guojiagongwuchuxingyongchecaigou

 

 

 

 

31019

  tongyigonglujiaotongpingtaicaigou

 

 

 

 

31021

  guwuhebaifangpingoujin

 

 

 

 

31022

  wuxingjijingouzhifei

 

 

 

 

31099

  tongyizichantouzixingbochu

 

成員接待費加總

1021.59

通用事業費累計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

常見公用設施成本預算財政資金補貼款“三公”經費

累計數

因公出境

(境)費

guojiagongwugongwuchegoumaijiqiyongxitongweihufei

因公服務費

小計

公務活動車輛使用

折舊費費

國家公務專車

作業系統維護費

概預算數

預算數

決算數

預算數

決算數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

預決算數

預算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

活動

本年結轉和余額

本年度收錄

年初經費支出

年終結轉和

盈余

nenglixifenzhuanyekemuxiangmubianma

課程和科目名稱

加總

 

 

加總

大致收支

的項目性支出

 

229

另一付出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

fulicaipiaogongyixingjinchouhuadehuafei

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  shiyongyuxinnongcunyiliaojigoujiuzhidecaipiaowanfagongyidejinbochu

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目流程

本年結轉和盈余

當年度創收

當年度經費支出

年尾結轉和盈余

gongnengxingdingyikechengshangpinbianma

考試科目分類

總金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

股本過負債的條件表

 

 

單位名稱:百萬元

 

規模

價值量

今年初數

半年度數

年終數

半年度數

一、房產累計數

——

——

221.03

215.54

   (yi)waiyigudingzichan

——

——

152.94

156.15

   (er)gudinghaozhaiwu

——

——

225.61

234.97

♐          limian:1.loufang(pingfangmi)

 

 

 

 

♕                2.putongjiqi(tai/tao/liang)

 

 

 

 

ౠ                     danqizhong:(1)huoche(liang)

 

 

 

 

💫                                 yiyang yingongxiaoerzuche

 

 

 

 

🔯                                 jichazhigangyongchede

 

 

 

 

𒆙                                 tezhongchefeichangzhuanyegongyicheliangshiyong

 

 

 

 

🦩                                 lingwaisijiache

 

 

 

 

💮                   (2)biaojia30wanyuanzhexiedaiyongsheshishebei(hanyoucheliang)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

𝓡                    dangzhong:shoujia200wanyuanshangwenzhuanyongxiangjiqi

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

💟        jian:leijiejitizhejiujijianzhixubei

——

——

160.14

176.76

   (san)changqixingdegubenzijin

——

——

 

 

   (si)changjiudezhaiquanjiamengjiameng

——

——

 

 

   (wu)zaixiujiangongzuo

——

——

 

 

   (liu)wuxingzhizhongzhaiwu

——

——

10

10

🐷        jian:hejitanxiao

——

——

7.38

8.81

   (qi)renhezichantouzi

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

92.87

93.03

三、凈金融資產累計數

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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